审计处
设为威澳门尼斯人23856com  |  加入收藏
 威澳门尼斯人23856com  部门介绍  内审动态  法规制度  办事指南  审计公开  常用下载 
部门介绍
    审计处是学院的内部审计机构,依照国家法律、法规、政策和学院的有关规定,对学院的各项经济活动、内部控制体系建设情况进行审计监督,对其真实性、合法性和效益性进行客观评价。审计处的基本职责是拟定内部审计规章制度,制定内部审计工作规则;对财务收支、预算执行和决算、科研经费、基建修缮工程项目、中层干部任期经济责任、固定资产的管理和使用、内部控制制度的健全有效及风险管理等进行审计监督和评价;推动审计问题整改及对特定事项的专项审计调查。
    审计处作为学院治理结构中重要的组成部分,紧紧围绕内部审计工作的目标和职能定位,积极贯彻“滞拿拍崴谷23856com巡 ⒎牢床 ⑶刻逑怠钡墓ぷ魉悸罚岢衷⒓喽接诜裰校袷档胤⒒印懊庖呦低场钡墓δ埽φг禾峁┒嘟嵌取⒍嗖愦蔚脑鲋捣瘢г骸八涣鳌苯ㄉ璞<莼ず健
1
· 威澳门尼斯人23856com中层领导干部经济责任审计工作联席会议...  
· 威澳门尼斯人23856com修缮工程项目审计实施办法(鲁美院字〔2...  
· 威澳门尼斯人23856com中层领导干部经济责任审计实施办法(鲁...  
· 威澳门尼斯人23856com财务收支审计实施办法(鲁美院字〔2019...  
· 威澳门尼斯人23856com召开2020年度经济责任审计联席...  2020/11/06
· 关于开展2020年度中层领导干部离任经济责任...  2020/06/23
· 威澳门尼斯人23856com召开2019年经济责任审计问题整...  2020/03/06
· 威澳门尼斯人23856com召开2018年财务收支管理审计问...  2019/11/15
· 威澳门尼斯人23856com科研经费专项审计送审资料清单  
· 威澳门尼斯人23856com科研项目经费结题审计表  
· “双一流”建设专项经费大宗货物/服务类采购结算审计表  
· 威澳门尼斯人23856com修缮工程结算审计工作流程图  
· 2021年度中层领导干部经济责任审计审前公示  2021/04/15
· 2020年度中层领导干部离任经济责任审计公示  2020/06/23

:辽ICP备17006107号-2    本网站由威澳门尼斯人23856com信息网络中心维护

Copyright By lumei.edu.cn 2002-2018 All Rights Reserved


关于威澳门尼斯人23856com:    
XML 地图 | Sitemap 地图